Здравейте! Имам следния казус: физическо лице от ЕС извършва консултантска услуга на българска фирма (регистрирана по ДДС), за което издава инвойс (трябва ли да има и договор?). Плащането е по банков път. Въпросите ми са: ДДС да се начисли с протокол по чл.117? И как стои въпрос  с ДОДФЛ - следва ли да се начисли? Предварително благодаря.
И аз така мисля, Благодаря на всички!
Да, и аз мислих това, за четвъртото тримесечие, дали да не го включа там...
Здравейте! Имам следния проблем: пропуснах да посоча в  декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ за третото тримесечие дължим данък дивидент. Как може да се поправи тази грешка?
Предварително благодаря, ако някой може да ме посъветва